北京市垂杨柳医院

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审计科

负责制定单位内部审计规章制度;负责对内部控制制度的建立健全及运行情况进行管理;负责检查各科室严禁设置“小金库”的责任落实情况;负责医院预算的执行、决算、财务收支和有关经济活动及专项经费的管理和使用的审计工作;按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计;委托有资质的中介机构对本单位基本建设投资、修缮工程项目审计;负责合同审计及科研等专项经费审计;负责固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、对外投资等专项审计调查工作;监督医院设备、药品和物资等采购工作;组织开展审计整改工作。

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